檢索結果:共12筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="內部控制"
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隨著經濟高度發展,商業模式推陳出新,企業經營環境充滿越來越多不確定性因素,經營風險也較以往複雜許多。集團企業相較於單一公司,其治理規模及結構更為龐大。在企業風險管理中,內部稽核人員是影響公司內部控制…
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法令遵循風險管理(Compliance Risk Management)國內較晚近才興起的風險管理機制之一,其係內部控制的一環,與法律事務及作業風險管理等領域有關聯,但又因其特別屬性,而發展出其獨特…
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自1997年亞洲金融風暴、2007年次級房貸風暴,銀行業在短期內產生巨幅不良債權及投資虧損,獲利空間日益狹小,甚或已危及銀行之經營。在此衝擊下,為維持國內金融業之穩定發展,主管機關開始加強相關之監理…
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隨著衍生性金融商品交易的開放,國內衍生性金融商品正值交易方興未艾之際,國際間因操作衍生性金融商品而導致重大虧損案例卻層出不窮,不禁令人深刻地體會相關內部控制與風險管理的重要性。本文首先對衍生性金融商…
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本篇論文探討美國2002年通過之沙賓法案對企業公司治理的影響,透過個案的研究分析包括企業適用此法案具體效益及面臨的困難,並提供建議供企業未來因應相關挑戰之參考。
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國際經濟景氣陸續復甦之際,惟獨台灣市況恢復遲緩。台灣政治環境的不穩定,加上台海政策不明朗,許多外資大廠接二連三搬遷大陸設廠,台商亦遠走大陸,求取廉價成本,以提高盈餘。政府政策卻背道而馳採鎖國政策,銀…
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本文的研究目的為瞭解現階段台灣金融監理發展狀況、主管機關強化監管程 序各項措施,探討富邦金控公司遭受主管機關裁罰事件及金控業者強化內控內稽 之各項改善措施,並針對此個案的內控內稽現況,提出適切的研究…
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本論文的研究目的是自101年10月至104年3月台灣衍生性金融商品,以裁罰案件與內控機制的角度作一討論與分析,採用個案分析之研究方法,分類彙整營運作業的內部控制缺失及其影響的內部控制目標,擬定不同營…
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在國內外相繼爆發財務舞弊案之後,內部控制已逐漸被企業界以及政府所重視。美國在1994及2004陸續發佈關於內部控制及企業風險管理的研究報告,並已被多國政府所採用,作為制訂內部控制法令的重要參考依據。…
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現代企業組織面臨強烈競爭,藉重導入企業資源規劃系統ERP系統以提昇組織績效,面對導入ERP資訊系統之同時,除了考量ERP系統之運作是否符合企業之需求外,內部控制的議題也必須同時併入考量,然而導入ER…