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    1

    內部控制規劃與內控執行力影響因子之研究
    • 企業管理系 /101/ 碩士
    • 研究生: 蔡淑瑩 指導教授: 鄭仁偉
    • 在國內外相繼爆發財務舞弊案之後,內部控制已逐漸被企業界以及政府所重視。美國在1994及2004陸續發佈關於內部控制及企業風險管理的研究報告,並已被多國政府所採用,作為制訂內部控制法令的重要參考依據。…
    • 點閱:172下載:0
    • 全文公開日期 2018/07/26 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    衍生性金融商品內部控制之個案研究
    • 財務金融研究所 /103/ 碩士
    • 研究生: 劉淑惠 指導教授: 劉代洋
    • 本論文的研究目的是自101年10月至104年3月台灣衍生性金融商品,以裁罰案件與內控機制的角度作一討論與分析,採用個案分析之研究方法,分類彙整營運作業的內部控制缺失及其影響的內部控制目標,擬定不同營…
    • 點閱:269下載:0
    • 全文公開日期 2020/07/20 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    3

    會計師事務所輔導上櫃之個案研究
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生: 吳金地 指導教授: 劉代洋
    • 上櫃是每一個企業家的夢想,因為這代表著企業到達了一定的規模。但是在上櫃的過程裡除了要考量到營收的成長更要做好財務的規劃,因此會計師的角色成為了企業能否成功上櫃的導師。 本個案公司乃是一被輔導…
    • 點閱:885下載:1
    • 全文公開日期 2014/06/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    4

    內控機制對企業營運績效之個案研究
    • 財務金融研究所 /100/ 碩士
    • 研究生: 高熏風 指導教授: 劉代洋
    • 近年來,國際間陸續發生許多大型企業重大舞弊案件,如1995年2月發生在英國的霸菱銀行,由於交易員李森以超過授權額度,操作日經225指數期貨,虧損數十億美元,2001年底暴發震驚全世界的美國恩隆(En…
    • 點閱:214下載:0
    • 全文公開日期 2017/01/10 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    5

    台灣企業內部控制與內部稽核因素之研究 - AHP方法之運用
    • 財務金融研究所 /96/ 碩士
    • 研究生: 李振貴 指導教授: 徐中琦
    • 邇來國際上發生次貸風爆造成全球性之金融危機及經濟衰退,國內於2007年爆發力霸集團及東森集團舞弊案件後,造成金融市場之動盪及投資人之損失,如何透過內部稽核機能之發揮,強化內部控制之機制,進而提升公司…
    • 點閱:320下載:8

    6

    銀行授信業務內部控制機制之個案研究
    • 財務金融研究所 /101/ 碩士
    • 研究生: 林木振 指導教授: 劉代洋
    • 自1997年亞洲金融風暴、2007年次級房貸風暴,銀行業在短期內產生巨幅不良債權及投資虧損,獲利空間日益狹小,甚或已危及銀行之經營。在此衝擊下,為維持國內金融業之穩定發展,主管機關開始加強相關之監理…
    • 點閱:257下載:0
    • 全文公開日期 2018/01/22 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    7

    沙賓法案對企業公司治理影響之個案研究
    • 管理研究所 /96/ 碩士
    • 研究生: 馮宜珍 指導教授: 劉代洋
    • 本篇論文探討美國2002年通過之沙賓法案對企業公司治理的影響,透過個案的研究分析包括企業適用此法案具體效益及面臨的困難,並提供建議供企業未來因應相關挑戰之參考。
    • 點閱:305下載:0
    • 全文公開日期 2013/07/30 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    8

    企業衍生性金融商品的內部控制之控制活動探討
    • 企業管理系 /98/ 碩士
    • 研究生: 王暉宇 指導教授: 廖文志
    • 隨著衍生性金融商品交易的開放,國內衍生性金融商品正值交易方興未艾之際,國際間因操作衍生性金融商品而導致重大虧損案例卻層出不窮,不禁令人深刻地體會相關內部控制與風險管理的重要性。本文首先對衍生性金融商…
    • 點閱:200下載:2
    • 全文公開日期 2015/06/28 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    9

    企業價值創新與內部控制制度整合模式個案研究
    • 財務金融研究所 /96/ 碩士
    • 研究生: 許慶武 指導教授: 梁瓊如
    •   價值創新是企業賴以生存的根基與命脈,面對數位生活時代的來臨,企業如何應用軟體、硬體相互輝映以創造最大綜效?企業又如何不斷創新核心技術、經營模式、殺手級產品與服務,藉由企業價值創新與價值複製以架構…
    • 點閱:206下載:4
    • 全文公開日期 2013/06/18 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    10

    探討跨公司別之集團稽核組織對集團企業內部控制之效益-以Y集團為例
    • 財務金融研究所 /109/ 碩士
    • 研究生: 黃葳竑 指導教授: 陳俊男
    • 隨著經濟高度發展,商業模式推陳出新,企業經營環境充滿越來越多不確定性因素,經營風險也較以往複雜許多。集團企業相較於單一公司,其治理規模及結構更為龐大。在企業風險管理中,內部稽核人員是影響公司內部控制…
    • 點閱:227下載:0
    • 全文公開日期 2024/07/06 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/06 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/06 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)