檢索結果:共6筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="內部稽核" and ckeyword.raw="內部稽核"
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本研究設計開放式訪談問卷取得4家公營事業及11家上市公司之高層(董事會、監察人、審計委員會、策略委員會及總經理)與內部稽核主管對我國公民營企業如何管理重大策略,這些重要決策是如何制定以及執行過程中的…
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隨著經濟高度發展,商業模式推陳出新,企業經營環境充滿越來越多不確定性因素,經營風險也較以往複雜許多。集團企業相較於單一公司,其治理規模及結構更為龐大。在企業風險管理中,內部稽核人員是影響公司內部控制…
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隨著科技的快速成長,人們利用會利用不同的設備帶來極大的便利也越來越依賴這些設備,尤其是電子電機及無線通訊設備,而這些設備運作時會產生電磁波,能量過於強大的電磁波會對這些設備產生互相干擾情況,各國家紛…
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本文的研究目的為瞭解現階段台灣金融監理發展狀況、主管機關強化監管程 序各項措施,探討富邦金控公司遭受主管機關裁罰事件及金控業者強化內控內稽 之各項改善措施,並針對此個案的內控內稽現況,提出適切的研究…
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金融機構因併購等因素,分支機構驟增,主管機關加強監理、頻繁地修訂法規,裁罰案例層出不窮,電腦稽核對內部稽核單位績效貢獻正相關已有實證研究,內部稽核單位自動化程度偏低,公司治理議題未提及電腦稽核單位等…
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邇來國際上發生次貸風爆造成全球性之金融危機及經濟衰退,國內於2007年爆發力霸集團及東森集團舞弊案件後,造成金融市場之動盪及投資人之損失,如何透過內部稽核機能之發揮,強化內部控制之機制,進而提升公司…